審計局機構編制管理情況報告
時間:2022-03-29 09:55:04
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按照區委編委《關于貫徹落實<機構編制報告制度實施辦法(試行)>的通知》文件要求,結合工作實際,現將2020年度機構編制管理情況報告如下:
一、貫徹落實在審計委員會上的講話精神,切實擔起審計職責。
嚴格執行機構改革中關于對區審計局職能配置、內設機構和人員編制的規定,成立了區委審計委員會辦公室,接受委員會的直接領導,承擔委員會的具體工作,嚴格按照權限行使職責。強調“改革審計管理體制,組建中央審計委員會,是加強黨對審計工作領導的重大舉措。要落實黨中央對審計工作的部署要求,加強全國審計工作統籌,優化審計資源配置,做到應審盡審、凡審必嚴、嚴肅問責,努力構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系,更好發揮審計在黨和國家監督體系中的重要作用”。
二、嚴格執行機構編制黨內法規、法律法規及相關規定
區審計局一直嚴格遵守機構編制相關的法規,在編制額內按流程運行編制及人員的流入流出。單位招考、調入人員之前首先向區委編委遞交請示,得到同意的批復后再運行。所有編制運行情況均在區委編委的監督之下運行,從未出現過超編及私自運行編制人員的情況。做到了編制工作經局黨組研究后向區委編委一事一請示,在得到批復后再按照相關規定逐步在法律法規框架內按照程序運行。
三、嚴格執行“三定”規定、依照權責清單根據規定在權限內開展工作
區審計局按照“三定”規定的職能配置、內設機構及人員編制規定及《中華人民共和國審計法》運行總體工作。內設3個機構,按照規定各負其責、各司其職,所有工作運行比較順暢,做到了政令暢通,提質增效。編制及科室的設置都比較合理,做到了人盡其才,有利于審計事業的開展。
四、對機構編制違紀違法行為問題整改情況
區審計局2020年度不存在機構編制違紀違法問題。
五、其他應當報告的重要事項
區審計局2020年度沒有其他應當報告的重要事項。
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