財政決算范文10篇
時間:2024-01-10 16:51:11
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財政決算和預算通知
根據《預算法》、《市預算審查批準監督條例》等有關法律法規的規定,現就做好年財政決算和年財政預算工作有關事項通知如下:
一、認真做好年財政決算工作
財政決算是年度政府預算執行的總結,是預算管理決策、計劃、組織、控制各階段的最終結果,是一年來國民經濟活動在財政上的集中反映,同時也是系統地整理和積累財政統計資料的主要來源。各預算單位應當按照財政部門規定的時間和編制要求,認真做好本部門、本單位的決算工作。
(一)確保全年財政預算任務的圓滿完成。要認真落實各項增收節支措施,狠抓財政收入目標責任制,切實加強稅源分析和重點稅源監控,切實做好跟蹤服務,依法、合理有序地組織收入,防止稅收流失;同時強化非稅性收入管理,在依法籌集的基礎上,逐步實行分類規范管理,積極挖掘收入潛力。要認真履行財政支出預算,加強進度分析,抓早抓好項目的落實,努力提高財政資金的使用效益。
(二)嚴格維護預算的嚴肅性。各部門、各單位要嚴格履行項目預算,不得隨意調整和變更,不得截留、擠占、挪用專項資金,不得擅自擴大支出范圍和提高開支標準。要嚴格遵守財經紀律,堅決遏制年終突擊花錢、奢侈浪費和轉移財政資金行為。
(三)認真核實清理各項財政收支。不得把本年度的收入和支出轉為下年度的收入和支出,或者把下年度的收入和支出列為本年度的收入和支出;不得把預算內收支轉為預算外收支,或者把預算外收支轉為預算內收支。各項財政支出要按有關制度規定和財政部門統一的編報口徑填報財政撥款數和實際支出數,不得隨意以撥作支、以領代報或估列代編,確保年度決算如實反映財政收支平衡情況,做到真實、準確、完整。
地方財政決算報告材料
各位副主任、秘書長、各位委員:
根據《中華人民共和國預算法》和《預算審查監督條例》的有關規定以及省人大常委會的安排,受省人民政府委托,我向省人大常委會本次會議報告經財政部審核批復的年地方財政決算和省本級財政決算情況。
一、全省和省本級地方財政決算的主要情況
(一)全省地方財政決算情況。
年,全省地方財政一般預算收入完成486.7億元,為年初預算數的111.5%,比上年決算數增收106.7億元,增長28.1%;地方財政一般預算支出完成1135.2億元,為調整預算數的91.1%,比上年決算數增支241.6億元,增長27%。全省地方財政一般預算收支決算數與今年年初向省十一屆人大一次會議報告數相比,收入增加0.2億元,支出增加1.6億元。收入變化的主要原因是決算整理期間中央分配的跨區經營企業所得稅補交入庫;支出變化的主要原因是中央國債轉貸轉為補助應增加支出2億元,以及州(市)結算整理期間支出調減0.5億元。
全省地方財政一般預算收支平衡情況是:一般預算收入486.7億元,加上中央補助收入689.5億元,上年結余收入52.9億元,調入資金36億元,收入總計1265.1億元;一般預算支出1135.2億元,上解中央支出6.2億元,增設預算周轉金1.8億元。收支相抵,年終滾存結余121.9億元,比年初報告數增加13億元。年終滾存結余增加的主要原因是中央財政在年終結算時增加了對我省的補助。
財政決算工作報告
尊敬的主任、各位副主任、各位委員:
我受市政府的委托,現在向市人大常委會作年財政決算(草案)的報告,請予以審議。
年,在市委、市政府的正確領導下,在市人大及其常委會的監督和支持下,圓滿地完成了年財政工作任務,較好地保證了工資等各項重點支出的需求,有效地促進了市域經濟健康快速發展。
在市四屆人大三次會議上,審議通過了年財政地方一般預算收入預算26,505萬元,加上上級財政補助收入54,873萬元,全年可用財力81,378萬元,財政支出相應安排81,378萬元。
一、年財政收支決算情況
(一)年財政收入完成情況
市年度財政決算報告
主任、各位副主任、秘書長、各位委員:
市*屆人大一次會議審查批準了《關于*市*年預算執行情況和*年預算草案的報告》。現經編審以及與財政部結算,*市*年決算已正式匯編完成。根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》和《*市市級預算審查監督規定》等法律規定和市人大常委會的安排,受市人民政府委托,我向市人大常委會提出*年市本級決算報告和市本級決算草案,請予審查。
*年,在黨中央、國務院和市委的正確領導下,全市各行各業以鄧小平理論和“*”重要思想為指導,深入落實科學發展觀,緊緊圍繞迎接黨的*勝利召開和學習貫徹黨的*精神,認真落實中央各項方針政策,努力構建社會主義和諧社會,保持了經濟平穩較快增長、社會事業不斷推進、人民生活繼續改善的良好勢頭。在此基礎上,全市預算執行情況良好,財政改革和發展也取得新進展。
匯總市本級和區縣決算,*年,全市地方財政收入2102.6億元,完成預算的118.4%,加上中央稅收返還及專項補助收入、上年結轉、調入資金等398億元,減去本市上解中央154.1億元,收入總計2346.5億元。全市地方財政支出2201.9億元,完成預算的111.6%,加上市級和部分區縣安排預算穩定調節基金110.4億元,中央專項支出結轉1.8億元,部分區縣列支預算周轉金1.3億元,支出總計2315.4億元。收支相抵,當年結余31.1億元。
*年,市本級財政收入1083.1億元,完成預算的123.6%,加上中央稅收返還及專項補助收入、上年結轉396.8億元,減去本市上解中央支出154.1億元、減去市對區縣的體制改革收入基數返還等449.7億元,收入總計876.1億元。市本級財政支出770.3億元,完成預算的115.5%,加上市級安排預算穩定調節基金103億元,中央專項支出結轉1.8億元,支出總計875.1億元。收支相抵,當年結余1億元。
上述市本級財政收支中各項目的決算數與*年1月向市人代會報告的*年市本級預算執行數一致。但中央和地方兩級財力結算后,市本級地方財政總收入增加2.8億元,主要是中央與本市財力結算中,財政部凈增加下撥基建等???。市本級財政總支出增加1.8億元,主要是相應增列市本級中央專項支出結轉。
地方財政決算工作報告
各位副主任、秘書長、各位委員:
根據《預算法》和《云南省預算審查監督條例》的有關規定以及省人大常委會的安排,受省人民政府委托,我向省人大常委會本次會議報告經中央財政審核批復的云南省*年地方財政決算和省本級財政決算情況。
一、全省和省本級地方財政決算的主要情況
(一)全省地方財政決算情況
*年,全省地方財政一般預算收入完成380億元,為年初預算數的108.6%,比上年決算數增收67.3億元,增長21.5%;地方財政一般預算支出完成893.6億元,為調整預算數的94.4%,比上年決算數增支127.3億元,增長16.6%。全省地方財政一般預算收支決算數與今年年初向省十屆人大五次會議報告數相比,收入增加0.4億元,支出基本持平。收入變化的主要原因是決算整理期間中央分配的跨區經營企業所得稅補交入庫。
全省地方財政一般預算收支平衡情況是:一般預算收入380億元,加上中央補助收入513.2億元,國債轉貸收入2.4億元,上年結余收入38.2億元,調入資金24億元,收入總計957.8億元;一般預算支出893.6億元,上解中央支出8.5億元,增設預算周轉金0.4億元,撥付國債轉貸資金2.4億元。收支相抵,年終滾存結余52.9億元,比年初報告數增加5.2億元。年終滾存結余增加的主要原因是中央財政在年終結算時增加了對我省的補助。
財政決算編審工作匯報
我縣2020年財政決算編審工作在縣審計部門以及上級業務主管部門的幫助指導下,根據《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國預算法實施條例》的有關規定及省市財政決算會議精神,按照決算會議規定的編報口徑和要求,著重從政策性和技術性兩方面對今年的財政總決算的真實性、完整性、邏輯性進行編審,并按照規定時間及時上報了財政總決算?,F就我縣財政總決算編審工作有關情況匯報如下:
一、我縣財政總收入繼續呈上升趨勢,協調配合組織收入工作,超額完成一般公共預算收入任務。
2000年至2020年縣財政收入穩步增長,經濟取得了又好又快發展,社會和諧穩定進步,財政收入規模也隨之逐步增長擴大,財政總收入從2000年的21145萬元增長到2020年的493312萬元,增長了23倍,一般公共預算收入從2000年的11567萬元增長到2020年的191086萬元,增長了16倍。
為確保財政收入及時足額均衡入庫,協同各組織征收單位認真分析財政收入增減變化原因,協調解決組織收入中存在的問題,各征收單位堅持依法征稅不動搖,落實稅收政策不打折,千方百計深挖潛力,想方設法攻堅克難,竭盡全力堵漏增收,努力完成全年財政收入任務。
2020年,我縣財政總收入完成493312萬元,占年計劃的92.56%,比上年增長10.70%,增收47674萬元;一般公共預算收入完成191086萬元,占年計劃的107.41%,比上年增長14.93%,增收24816萬元。
二、繼續優化財政支出結構,加快支出進度,保障重點支出增長需求。
財政局投資決算通知
為做好年度固定資產投資決算報表工作,全面掌握國有單位固定資產投資項目情況和非國有單位使用財政性資金進行固定資產投資項目情況,財政部制定了《年度固定資產投資決算報表》,現轉發給你們,并將報表編報有關事項通知如下:
一、決算報表的匯編范圍和說明
所有行政事業單位(含比照事業單位管理的社會團體,不含駐外機構)、國有及國有控股企業(含工業、商業、外貿、金融等)和使用財政性資金進行固定資產投資的非國有單位,均要編報年度固定資產投資決算報表。具體項目編報范圍包括:
(一)在建項目(包括已安排投資未開工項目);
(二)資產已交付使用但未辦理竣工決算項目;
(三)當年辦理竣工決算項目;
城區財政決算項目匯報
我受區人民政府委托,向區六屆人大常委會第三十三次會議報告年區本級財政決算情況,請予審議。
年,我區財政工作在區委、區政府的正確領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,緊緊圍繞建設湄洲灣港口城市中心城區的戰略部署,扎實做好財政各項工作,狠抓增收節支,財政收入增長實現新跨越,財政支出結構不斷優化,圓滿完成全年財政預算任務。
一、財政一般預算收支決算情況
1、年全區一般預算收支決算情況:年全區地方級收入16661萬元,完成年度預算的105.1%,同比增長42.1%。全區地方級財政收入加上劃中央收入9608萬元,全區財政總收入26269萬元,完成年度預算的103.8%,同比增長37.6%。
全區地方級收入16661萬元加上上下級財政體制結算凈收入1941萬元、預算外資金調入796萬元、其他資金調入104萬元,全區預算內外總財力為19502萬元。
全區財政支出20468萬元,可比增長15.4%(2004年度支出已剔除歷年掛帳列支不可比因素),總支出減去上年結轉支出和當年上級專項支出1167萬元,全區財力支出19301萬元,結轉下年使用數201萬元,當年財政收支平衡。
財政決算預算工作報告
主任、各位副主任、秘書長、各位委員:
我受市人民政府委托,向市人大常委會報告*市20*年市級決算和20*年上半年預算執行情況。
一、*市20*年市級決算情況
20*年,在黨中央、國務院及市委的正確領導下,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,貫徹落實科學發展觀,緊緊圍繞“新*、新奧運”戰略構想,努力構建社會主義和諧社會首善之區,較好地完成了市十二屆人大五次會議確定的各項預算收支任務,為促進首都經濟社會協調發展提供了財力保障。
市人大財經委員會按照市人大常委會的要求,對20*年預算執行情況進行了初步審查,為編制決算打下了很好的基礎。市審計部門按照有關法規對20*年預算執行情況進行了審計,提出了整改意見,對做好決算工作起到了重要的監督作用。財政部門在市人大及其常委會的依法監督和市政協民主監督下,進一步規范預算管理,嚴格預算執行,按照“全面、真實、準確、及時”的方針,核實基礎數字,搞好對賬銜接,為編制好決算做了大量細致的工作。
市十三屆人大一次會議審議批準了20*年預算執行情況。編成的*市20*年決算草案與之比較,最終決算數與財政收支預計執行數差別不大,中央補助收入決算數比預計數有所增加,主要是積極向財政部反映中央跨地區納稅企業結構調整和落實稅收優惠政策所造成的減收影響,以及爭取對首都安全穩定和環境保護的支持,財政部相應增加了對本市的補助收入。
民政局財政決算的匯報
年,市委、市政府的正確領導下,市人大及其常委會的監督和支持下,圓滿地完成了年財政工作任務,較好地保證了工資等各項重點支出的需求,有效地促進了市域經濟健康快速發展。
市四屆人大三次會議上,審議通過了年財政地方一般預算收入預算26,505萬元,加上上級財政補助收入54,873萬元,全年可用財力81,378萬元,財政支出相應布置81378萬元。
一、年財政收支決算情況
(一)年財政收入完成情況
年全口徑財政收入完成61,066萬元,為年初預算55,000萬元的111%超收6066萬元,同比增長30.3%增收14188萬元。其中地方一般預算收入完成30000萬元,同比增長27.9%增收6544萬元;基金收入完成10,944萬元。
財政三部門完成情況:國稅局收入18,642萬元,同比增長14.9%增收2,416萬元。地稅局收入24,690萬元,同比增長26%增收5,079萬元。財政局收入17734萬元。